Documentation

“Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.”― Benjamin Franklin

CDS

Rekap Tanda Terima

Menu ini digunakan untuk melakukan rekap tanda terima faktur jika distributor akan melakukan pembayaran tagihan sekaligus beberapa tanda terima.

 

-----MENU-----

KETERANGAN

 

 

  Untuk menambah data master.

 

 

  Untuk mengedit data master.

 

 

  Untuk menghapus data master.

 

 

  Untuk melihat data master.

 

 

  Untuk memperbaharui tampilan atau memuat kembali tampilan yang ada di desktop setelah terjadi suatu perubahan.

 

 

  Untuk menutup program.

 

 

KOLOM KETERANGAN
No. Rekap Muncul otomatis setelah data disimpan.
Supplier

Klik 2x untuk mengambil kode Supplier

Tanggal Diisi tanggal dibuatnya rekap tanda terima faktur.
No. Tanda Terima                Klik 2x untuk mengambil kode tanda terima faktur.

 

Cara menginput data :

  1. Buka Modul Hutang >> Rekap Tanda Terima.
  2. Maka akan muncul jendela Rekap Tanda Terima, kemudian klik New untuk menambah data.
  3. Setelah selesai, klik Save untuk menyimpan.

 

Cara mengubah, menghapus dan menampilkan data :

  1. Lakukan langkah 1 diatas
  2. Klik Edit untuk mengubah data, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan.
  3. Klik Delete untuk menghapus data, maka akan muncul pemberitahuan. Pilih Yes untuk melanjutkan menghapus data atau No untuk membatalkan.
  4. Klik View untuk menampilkan data.

Hubungi Marketing

Untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai produk atau request Live Demo/Presentasi, hubungi marketing kami.

Hubungi Marketing